平成30年度(上半期)
平成30年度上半期の財政事情について
市の財政がどのように運営されているかを知っていただくため、平成30年度上半期(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)における予算の執行、市税負担、市債の現在高などの状況を、一般会計を中心にお知らせします。
一般会計予算の状況
一般会計の当初予算額は、272億4,220万円でしたが、前年度からの繰越明許費等及び各補正を含めた現計予算額は、275億2,760万円となりました。
歳入予算の主な補正
- 財政調整基金繰入金の3億7,660万円の減額
- 地方交付税の2億6,900万円の増額
- 前年度繰越金の2億80万円の増額
- 介護保険特別会計繰入金の3,840万円の増額
歳出予算の主な補正
- 国民健康保険事業繰出金の3億8,860万円の減額
- 財政調整基金積立金の3億8,340万円の増額
- 多摩都市モノレール基金積立金の1億円の増額
- 市長選挙経費の2,040万円の減額
各会計の予算執行状況
各会計における予算の執行状況は、次の表及びPDFファイルのとおりです。
会計名 |
A 歳入歳出予算現額 |
B 収入済額 |
収入率(B/A) |
C 執行済額 |
執行率(C/A) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
275億2,760万円 |
121億6,490万円 | 44.2% | 119億4,580万円 | 43.4% |
国民健康保険事業特別会計 | 83億400万円 | 36億3,720万円 | 43.8% | 30億8,660万円 | 37.2% |
下水道事業特別会計 | 12億5,240万円 | 4億5,750万円 | 36.5% | 3億8,020万円 | 30.4% |
介護保険特別会計 | 51億2,290万円 | 23億9,380万円 | 46.7% | 19億4,390万円 | 37.9% |
都市核地区土地区画整理事業特別会計 | 17億9,000万円 | 2億9,040万円 | 16.2% | 2億200万円 | 11.3% |
後期高齢者医療特別会計 | 15億2,200万円 | 7億2,600万円 | 47.7% | 5億120万円 |
32.9% |
歳入の収入率について
国・都からの補助金及び市債等の交付・借入等が年度の後半に行われるため、上半期においては収入率が低くなっています。
歳出の執行率について
年度後半に事業が完了するものが多く、かつ、事業の完了に伴って支払を行うため、上半期においては執行率が低くなっています。
市税負担の状況
市税の負担状況は、次の表のとおりです。
なお、人口は、平成30年9月30日現在の7万2,642人として算出しています。
一人当たりの市税負担額 |
7万7,494円 |
---|---|
一人当たりの歳出額 | 16万4,448円 |
一人当たりの還元率 | 212.2% |
上半期の財政に関する各種の状況
上半期における「市債の現在高」、「基金の現在高」及び「一時借入金の状況」については、次のリンク先のページをご覧ください。
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