平成26年度 一般会計のあらまし
歳入
歳入の特徴としては、市税は個人市民税が6,866万8千円、固定資産税が7,473万1千円増加したこと等により、前年度比1億6,983万4千円(1.7パーセント)増の99億4,866万円となっています。地方消費税交付金は平成26年4月1日から消費税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられることにより、前年度比2億727万9千円(28.9パーセント)増の9億2,527万9千円となっています。地方交付税は普通交付税が減少したことにより、前年度比4億7,100万円(19.5パーセント)減の19億5,000万円となっています。国庫支出金は障害者自立支援給付費負担金、生活保護費負担金及び防災行政無線更新事業補助金等の増加により、前年度比1億9,936万2千円(4.2パーセント)増の49億7,795万1千円となっています。都支出金は障害者自立支援給付費負担金及び主要市道第26号線拡幅整備事業補助金等の増加により、前年度比1,492万9千円(0.4パーセント)増の40億3,137万1千円となっています。財産収入は土地開発基金収益金等の増加により、前年度比2億5,377万7千円(381.0パーセント)増の3億2,038万9千円となっています。繰入金は土地開発基金繰入金等の増加により、前年度比5億6,341万5千円(157.2パーセント)増の9億2,173万7千円となっています。市債は防災行政無線更新事業等の減少より、前年度比1億3,175万7千円(6.1パーセント)減の20億2,219万1千円となっています。
歳出
歳出予算の目的別の特徴としては、総務費は財政調整基金積立金及び土地開発基金繰出金等の増加により、前年度比3億6,409万4千円(13.9パーセント)増の29億7,451万5千円となっています。民生費は福祉会館施設整備事業費、介護給付費・訓練等給付費、国民健康保険事業特別会計繰出金及び生活保護費等の増加により、前年度比6億8,618万7千円(5.0パーセント)増の144億4,423万7千円となっています。衛生費は保健相談センター施設整備事業費等の減少により、前年度比5,346万2千円(2.7パーセント)減の19億370万1千円となっています。土木費は下水道事業特別会計繰出金等の減少により、前年度比276万8千円(0.1パーセント)減の19億2,398万7千円となっています。消防費は防災行政無線更新事業費等の減少により、前年度比7,769万9千円(6.7パーセント)減の10億8,695万8千円となっています。
性質別では、人件費は東京都市町村職員退職手当組合負担金の減少により、前年度比1億6,107万2千円(4.0パーセント)減の38億6,371万1千円、扶助費は介護給付費・訓練等給付費及び生活保護費等の増加により、前年度比2億8,183万5千円(2.9パーセント)増の100億7,943万3千円、物件費は参議院議員選挙経費、都議会議員選挙経費及び各種定期予防接種経費等が減少しましたが、消費税率引き上げの影響により、前年度比5,924万9千円(1.6パーセント)増の36億6,510万1千円、繰出金は国民健康保険事業特別会計繰出金等の増加により、前年度比4億7,679万9千円(14.9パーセント)増の36億6,973万円、積立金は財政調整基金積立金等の増加により、前年度比3億2,463万円(236.3パーセント)増の4億6,199万2千円となっています。
目的別歳出
性質別歳出
平成26年度の主な事業
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
Food(風土)グランプリ推進事業(注釈2) | 500万円 | 地域コミュニティの活性化や地産地消の推進を図るFood(風土)グランプリを実施します。 |
協働事業提案制度(注釈2) | 428万円 | 協働事業提案制度の採択事業(団体育成型事業1件、協働型事業4件)について補助金を交付します。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
---|---|---|
MCA無線機バッテリー更新事業(注釈1) |
201万1千円 |
地域防災無線設備(MCA無線機)のバッテリーを更新します。 |
防災行政無線更新事業(注釈2) |
1億3,509万2千円 | 防災行政無線(親局1局・子局55局)をデジタル化します(平成25年度からの継続事業)。 |
緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業 |
801万7千円 |
「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」に基づく特定輸送道路沿道建築物の耐震診断等に対する助成を行います。 |
(主)35号線ほか2路線雨水対策事業(注釈1) |
1,800万円 |
西大南樹林公園西側の道路へ雨水排水施設等を設置します。 |
消防団車両購入事業(注釈2) | 294万4千円 |
消防団女性部広報車両を購入します。 |
常備消防費都委託事業 | 8億4,498万7千円 | 東京都への常備消防事務の委託金です。 |
消火栓改修事業(注釈2) |
1,644万4千円 |
水道管路の耐震化に伴い消火栓の改修を行います。 |
交通安全対策事業(注釈2) | 1,000万円 | ガードパイプ、カラー舗装、通学路標識等の交通安全施設を整備します。 |
食育推進計画推進事業 | 374万2千円 | 市民が生涯を通して健康的な生活を送るための食育の推進を行います。 |
(仮称)スポーツ都市宣言事業(注釈1) |
302万4千円 |
スポーツを通じて市民が豊かで健康的な生活を営むことにより、にぎわいと活力あるまちづくりを推進するための「(仮称)スポーツ都市宣言」を実施します。 |
(仮称)スポーツ少年団創設事業(注釈1) | 54万円 | 青少年の健全育成を目的とした「(仮称)スポーツ少年団」の創設準備を行います。 |
総合運動公園運動場(第1運動場)グラウンド整備事業(注釈2) | 5,814万6千円 | 総合運動公園運動場(第1運動場)のグラウンドを整備します。 |
雷塚公園野球場防球ネット増設事業(注釈1) | 1,750万円 | 雷塚公園野球場の防球ネットの増設工事を行います。 |
国民健康保険事業繰出金 | 12億654万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
後期高齢者医療繰出金 | 5億9,437万4千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
介護保険繰出金 | 8億750万円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
福祉会館改修事業(注釈2) | 1億8,198万9千円 | 福祉会館改大規模改修工事(内外装改修、LED照明への改修、太陽光パネル設置等)を行います。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億2,788万8千円 | 心身障害者(児)のかたに手当を支給します。 |
介護給付費・訓練等給付費事業 | 10億9,896万7千円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付)に対する経費です。 |
障害者計画等策定事業 | 172万8千円 | 第三次障害者計画及び第四期障害福祉計画を策定するための経費です。 |
子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 223万6千円 | 子ども・子育て支援事業計画を策定するのための経費です。 |
認証保育所等利用者負担軽減補助事業(注釈1) | 212万4千円 | 認証保育所等の利用者に対する保育料の一部を補助する経費です。 |
山王森児童館耐震補強等改修事業(注釈1) | 1,386万円 | 山王森児童館の耐震補強等改修工事を行います。 |
児童手当支給事業 | 14億5,688万円 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかたに手当を支給します。 |
児童育成手当支給事業 | 2億8,525万2千円 | ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかた及び心身に障害を有する20歳未満の児童を養育しているかたに手当を支給します。 |
児童扶養手当等支給事業 | 4億1,006万3千円 | ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭又は養育者のかたに手当を支給します。 |
子どもの医療費助成事業 | 3億1,307万1千円 | 乳幼児及び小学校1年生から中学校3年生までの学齢児童を養育しているかたに医療費の一部を助成します。 |
保育所運営委託事業 | 22億6,121万5千円 | 保育所の運営を民間に委託するための経費です。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億7,754万4千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
つみき保育園管理運営事業 | 1億7,308万1千円 | 指定管理者によるつみき保育園の管理運営に係る経費です。 |
児童館運営事業 | 1億1,458万6千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
生活保護援護事業 | 29億8,060万円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
地域福祉計画策定事業 | 343万円 | 第四次地域福祉計画を策定するための経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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男女共同参画計画策定事業 | 142万2千円 | 第三次男女共同参画計画を策定するための経費です。 |
中学校学校給食調理等業務委託事業 | 1億6,462万3千円 | 中学校給食調理等業務(調理・配送・配膳業務)を民間に委託するための経費です。 |
消火設備改修事業(注釈1) |
435万4千円 | 小・中学校校舎消火設備改修の調査を行うための経費です。 |
校舎内部改修事業(注釈1) | 200万円 | 第五中学校の間仕切りの撤去工事等を行います。 |
第八小学校校舎増築事業(注釈1) | 152万8千円 | 第八小学校にリース方式によるプレハブ型校舎を設置します。 |
小中学校太陽光パネル推進事業(注釈2) |
1,136万1千円 |
第五中学校武道場へ太陽光パネルを設置及び第三中学校太陽光パネル設置のための実施設計を行います。 |
中学校武道場整備事業(注釈2) | 1億3,072万5千円 | 第五中学校武道場を新築します。 |
就学援助事業 | 1億1,658万1千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億8,269万3千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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道路・街路等整備事業(注釈1・2) |
3億5,317万6千円 |
主要市道第9・10・19号線舗装打換工事、主要市道第2・26号線用地取得及び物件補償、主要市道第12号線測量及び道路設計委託、主要市道第17号線道路築造工事等、主要市道第66号線不動産鑑定評価委託等、野山北公園自転車道線整備工事等を行います。 |
防犯灯LED化事業(注釈1) | 1,300万円 | 地球温暖化の防止を図るため、リース方式による市内全域の防犯灯のLED化を実施します。 |
市内循環バス運行経費補助事業 | 1億1,000万円 | 市内循環バス運行経費の一部をバス事業者に補助します。 |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 6億7,189万4千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
下水道事業繰出金 | 7,536万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。 |
ごみ収集運搬事業 | 3億6,405万8千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を行います。 |
廃棄物資源分別事業 | 1億2,812万2千円 | 資源の再利用及びごみの減量化を図るため、再利用できるごみ及び有害ごみを分別します。 |
スマートコミュニティ導入研究事業(注釈1) | 167万4千円 | 家庭用省エネナビの貸し出しを行います。 |
環境基本計画策定事業(注釈1) | 394万円 | 第二次環境基本計画を策定するための経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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都市農業経営パワーアップ事業(注釈1) |
750万円 |
農業者が行う都市農業パワーアップ事業に対する補助を行います。 |
企業誘致促進事業(注釈1) | 165万円 | 企業誘致制度により指定を受けた企業に対する奨励措置(雇用促進奨励金)を実施します。 |
安心安全・エコ住宅等改修助成事業 |
1,300万円 | 木造住宅の耐震診断、耐震改修工事及び新エネルギー利用機器等の設置並びにエコ住宅化やバリアフリー住宅化への改修工事等に係る費用の一部を助成します。 |
緑が丘地区暫定管理事業 |
2,000万円 | 地域の活性化等を目的とする緑が丘地区内の「ひまわりガーデン武蔵村山」の管理等を行います。 |
観光納涼花火大会助成事業 |
600万円 | 観光納涼花火大会に要する経費の一部を助成します。 |
市民まつり推進事業 |
1,635万4千円 | 市民との協働による村山デエダラまつりを実施します。 |
歴史民俗資料館分館建設事業(注釈1) | 461万4千円 | 少年飛行兵学校関連資料など展示する「(仮称)歴史民俗資料館分館」建設のための実施設計等を行います。 |
歴史民俗資料館施設改修事業(注釈2) | 3,538万円 | 歴史民俗資料館の改修(空調設備改修、照明のLED化等)を行います。 |
事業名 | 事業費 | 事業概要 |
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第四次長期総合計画(後期基本計画)策定事業 | 321万6千円 | 第四次長期総合計画後期基本計画を策定するための経費です。 |
高齢者作業所耐震補強事業 | 822万9千円 | 高齢者作業所施設の耐震補強工事を行います。 |
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